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Empenho

Dados do Empenho
Número: 95 - 2026
Emissão:
24/02/2026
Instituição: INSTITUTO DE CIÊNCIA TEC E INOV DE MARICÁ
Tipo Compra:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Empenhado: R$ 927,11
Anulado:
R$ 0,00
Liquidado: R$ 927,11
Pago:
R$ 927,11
Resumo: CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E ESTADIA EM FAVOR DO PRESIDENTE, SR. CLAUDIO DE SOUZA GIMENEZ, EM CONSONÂNCIA COM O RELATÓRIO DE DESPESA N° 34/2026 DA DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO.
Dotação:
Tipo Código Descrição
Órgão 94 INST. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE MARICÁ
Função 4 ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 95 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO DO ICTIM
Elemento 333901400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Projeto/Atividade 2410 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DO ICTIM
Recurso 229 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Itens:
Descrição Quantidade Valor Und Valor Total
DIÁRIA 1.00 R$ 927,11 R$ 927,11
Movimentações:
Data Tipo Valor Histórico
24/02/2026 PAGAMENTO R$ 927,11 SEM HISTÓRICO
24/02/2026 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS R$ 927,11 LANÇAMENTO DO EMPENHO 134537/2026 CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E ESTADIA EM FAVOR DO PRESIDENTE, SR. CLAUDIO DE SOUZA GIMENEZ, EM CONSONÂNCIA COM O RELATÓRIO DE DESPESA N° 34/2026 DA DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO.
24/02/2026 LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS R$ 927,11 OP DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E ESTADIA EM FAVOR DO PRESIDENTE, SR. CLAUDIO DE SOUZA GIMENEZ, EM CONSONÂNCIA COM O RELATÓRIO DE DESPESA N° 34/2026 DA DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO FLS 8 A 11.
24/02/2026 SUPRIMENTO DE FUNDOS R$ 927,11 CONTROLE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
09/03/2026 PRESTAÇÃO DE CONTAS SUP. DE FUNDOS R$ 927,11 PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DIÁRIAS ANALISADA E CONFERIDA, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS E DOCUMENTOS EXIGIDOS.\R\NOS DOCUMENTOS RELATIVOS À CONCESSÃO DAS DIÁRIAS ENCONTRAM-SE DEVIDAMENTE ANEXADOS AO PROCESSO Nº 3136/2026.