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Empenho

Dados do Empenho
Número: 133 - 2026
Emissão:
22/05/2026
Instituição: COMPANHIA DE CULTURA E TURISMO DE MARICÁ
Tipo Compra:
NÃO APLICÁVEL
Empenhado: R$ 609,24
Anulado:
R$ 0,00
Liquidado: R$ 609,24
Pago:
R$ 609,24
Resumo: DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, NOS TERMOS DO DECRETO N° 086/2001, DE 30 DE OUTUBRO DE 2001, CONFORME DESCRIMINAÇÃO ABAIXO: EVENTO: RIO 2C 2026 SERVIDORA: ANA JULIA CABRERA NEVES– MATRÍCULA: 1.800.034 DESTINO: CIDADE DAS ARTES - AVENIDA DAS AMÉRICAS 5300, RIO DE JANEIRO, PERÍODO: 27, 28 E 29 DE MAIO DE 2026 FINALIDADE: REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DA CTMAR/MARÉ
Dotação:
Tipo Código Descrição
Órgão 100 EMPRESA PÚBLICA DE CULTURA E TURISMO - CTMAR
Função 4 ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 140 PROGRAMA DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIV
Elemento 333901400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Projeto/Atividade 2610 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CTMAR
Recurso 229 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Itens:
Descrição Quantidade Valor Und Valor Total
DIÁRIA 3.00 R$ 203,08 R$ 609,24
Movimentações:
Data Tipo Valor Histórico
22/05/2026 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS R$ 609,24 LANÇAMENTO DO EMPENHO 138416/2026 DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, NOS TERMOS DO DECRETO N° 086/2001, DE 30 DE OUTUBRO DE 2001, CONFORME DESCRIMINAÇÃO ABAIXO: EVENTO: RIO 2C 2026 SERVIDORA: ANA JULIA CABRERA NEVES– MATRÍCULA: 1.800.034 DESTINO: CIDADE DAS ARTES - AVENIDA DAS AMÉRICAS 5300, RIO DE JANEIRO, PERÍODO: 27, 28 E 29 DE MAIO DE 2026 FINALIDADE: REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DA CTMAR/MARÉ
22/05/2026 LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS R$ 609,24 LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, NOS TERMOS DO DECRETO N° 086/2001, DE 30 DE OUTUBRO DE 2001, CONFORME DESCRIMINAÇÃO ABAIXO: EVENTO: RIO 2C 2026 SERVIDORA: ANA JULIA CABRERA NEVES– MATRÍCULA: 1.800.034 DESTINO: CIDADE DAS ARTES - AVENIDA DAS AMÉRICAS 5300, RIO DE JANEIRO, PERÍODO: 27, 28 E 29 DE MAIO DE 2026 FINALIDADE: REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DA CTMAR/MARÉ
28/05/2026 SUPRIMENTO DE FUNDOS R$ 609,24 CONTROLE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
28/05/2026 PAGAMENTO R$ 609,24 SEM HISTÓRICO