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Empenho

Dados do Empenho
Número: 656 - 2024
Emissão:
23/10/2024
Instituição: SOMAR
Tipo Compra:
PREGÃO NUMERO LICITAÇÃO : 9682/2023
Empenhado: R$ 1.783.862,00
Anulado:
R$ 8.908,13
Liquidado: R$ 1.774.953,87
Pago:
R$ 1.774.953,87
Resumo: PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 220/2023. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL - TAPA BURACO. PROCESSO: 9682/2023.
Dotação:
Tipo Código Descrição
Órgão 63 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ
Função 15 URBANISMO
Subfunção 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa 22 REVITALIZA BAIRRO
Elemento 333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ
Projeto/Atividade 2317 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS
Recurso 206 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
Itens:
Descrição Quantidade Valor Und Valor Total
TAPA BURACOS 1.00 R$ 1.783.862,00 R$ 1.783.862,00
Movimentações:
Data Tipo Valor Histórico
23/10/2024 EMPENHO R$ 1.783.862,00 LANÇAMENTO DO EMPENHO 111054/2024 PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 220/2023. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL - TAPA BURACO. PROCESSO: 9682/2023.
18/12/2024 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS R$ 7.521,46 REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 7.521,46 DA NOTA 218219.
18/12/2024 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS R$ 31.339,43 REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 31.339,43 DA NOTA 218219.
18/12/2024 LIQUIDAÇÃO R$ 626.788,50 PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 220/2023. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL - TAPA BURACO. PROCESSO: 9682/2023.PROCESSO DE PAGAMENTO 24637/2023.
18/12/2024 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS R$ 17.236,68 REFERENTE A INSS FORNECEDORES NO VALOR 17.236,68 DA NOTA 218219.
19/12/2024 PAGAMENTO R$ 570.690,93 SEM HISTÓRICO
19/12/2024 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO R$ 31.138,37 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 32259OP: 208738 - EMPENHO:62/2024 CGM : 201362 - ENGEBIO ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LTDA NUMERO DO PROCESSO: 24637/2023
19/12/2024 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO R$ 56.615,23 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 32259OP: 208738
31/12/2024 ENCERRAMENTO DE VALORES A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO R$ 1.157.073,50 LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
31/12/2024 INSCRIÇÃO DE RPNP A LIQUIDAR - DO EXERCICIO R$ 1.157.073,50 LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
31/12/2024 ENCERRAMENTO DE CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA R$ 626.788,50 LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
28/01/2025 CONTROLE DE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO - RP R$ 1.148.165,37 LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 229031
31/01/2025 ESTORNO RP NÃO PROCESSADO R$ 8.908,13 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024 E A NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO NO PERÍODO. PROCESSO: 9682/2023.
07/03/2025 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP R$ 31.574,55 REFERENTE A INSS FORNECEDORES NO VALOR 31.574,55 DA NOTA 222789.
07/03/2025 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP R$ 13.777,98 REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 13.777,98 DA NOTA 222789.
07/03/2025 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP R$ 57.408,27 REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 57.408,27 DA NOTA 222789.
07/03/2025 LIQUIDAÇÃO RP ESTOQUES E PATRIMÔNIO R$ 1.148.165,37 PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 220/2023. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL - TAPA BURACO. PROCESSO: 9682/2023.PROCESSO DE PAGAMENTO 24637/2023
10/03/2025 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO R$ 31.574,55 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 33902OP: 218018 - EMPENHO:656/2024 CGM : 201362 - ENGEBIO ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LTDA NUMERO DO PROCESSO: 24637/2023
10/03/2025 PAGAMENTO RP NAO PROC R$ 1.045.404,57 SEM HISTÓRICO
11/03/2025 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO R$ 13.777,98 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 33947OP: 218018 - EMPENHO:656/2024 CGM : 201362 - ENGEBIO ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LTDA NUMERO DO PROCESSO: 24637/2023
11/03/2025 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO R$ 57.408,27 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 33949OP: 218018 - EMPENHO:656/2024 CGM : 201362 - ENGEBIO ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LTDA NUMERO DO PROCESSO: 24637/2023
02/06/2025 TRANSFERENCIA DE SALDOS DE RPNP INSCRITOS NO EX. ANTERIOR R$ 1.157.073,50 LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE TRANSFERÊNCIA DE SALDOS DE RPNP DO EXERCÍCIO DE 2025
02/06/2025 TRANSFERENCIA DE SALDOS DE RPNP INSCRITOS NO EX. ANTERIOR R$ 1.157.073,50 LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE TRANSFERÊNCIA DE SALDOS DE RPNP DO EXERCÍCIO DE 2025
31/12/2025 TRANSFERENCIA DE SALDOS DE RPNP DE EX. ANTERIORES R$ 1.157.073,50 LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. MOVIMENTO REFERENTE AJUSTE EM DECORRÊNCIA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO, EXECUTADO EM 12/03/2026.
31/12/2025 ENCERRAMENTO DOS RPNP PAGOS NO EXERCÍCIO R$ 1.148.165,37 LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. MOVIMENTO REFERENTE AJUSTE EM DECORRÊNCIA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO, EXECUTADO EM 12/03/2026.
31/12/2025 ENCERRAMENTO DOS RPNP CANCELADOS NO EXERCICIO R$ 8.908,13 LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. MOVIMENTO REFERENTE AJUSTE EM DECORRÊNCIA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO, EXECUTADO EM 12/03/2026.