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Empenho

Dados do Empenho
Número: 1625 - 2026
Emissão:
26/03/2026
Instituição: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
Tipo Compra:
USO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
Empenhado: R$ 518.181,29
Anulado:
R$ 0,00
Liquidado: R$ 482.517,66
Pago:
R$ 482.517,66
Resumo: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 74/2023 - TERMO ADITIVO Nº 03 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA REGULARIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS PARA EVENTOS DE RESPONSABILIDADE LEGAL DA PREFEITURA DE MARICÁ. PROCESSO: 3201/2023
Dotação:
Tipo Código Descrição
Órgão 21 SECRETARIA DE TURISMO, COMÉRCIO, INDÚSTRIA E MERCA
Função 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção 695 TURISMO
Programa 11 DES E FOMENTO DO TURISMO E ATIV DE LAZER
Elemento 333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ
Projeto/Atividade 2085 PROMOÇÃO TURÍSTICA
Recurso 206 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
Itens:
Descrição Quantidade Valor Und Valor Total
SERVIÇOS TÉCNICOS 1.00 R$ 2.166,95 R$ 2.166,95
SERVIÇOS TÉCNICOS 18.00 R$ 3.067,46 R$ 55.214,28
SERVIÇOS TÉCNICOS 43.00 R$ 2.848,36 R$ 122.479,48
SERVIÇOS TÉCNICOS 18.00 R$ 1.095,52 R$ 19.719,36
SERVIÇOS TÉCNICOS 43.00 R$ 1.093,33 R$ 47.013,19
SERVIÇOS TÉCNICOS 18.00 R$ 1.314,63 R$ 23.663,34
SERVIÇOS TÉCNICOS 43.00 R$ 1.093,33 R$ 47.013,19
SERVIÇOS TÉCNICOS 61.00 R$ 1.091,15 R$ 66.560,15
SERVIÇOS TÉCNICOS 18.00 R$ 1.621,37 R$ 29.184,66
SERVIÇOS TÉCNICOS 1.00 R$ 1.396,51 R$ 1.396,51
SERVIÇOS TÉCNICOS 18.00 R$ 2.182,28 R$ 39.281,04
SERVIÇOS TÉCNICOS 16.00 R$ 1.968,66 R$ 31.498,56
SERVIÇOS TÉCNICOS 18.00 R$ 1.832,81 R$ 32.990,58
Movimentações:
Data Tipo Valor Histórico
26/03/2026 EMPENHO R$ 518.181,29 LANÇAMENTO DO EMPENHO 135976/2026 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 74/2023 - TERMO ADITIVO Nº 03 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA REGULARIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS PARA EVENTOS DE RESPONSABILIDADE LEGAL DA PREFEITURA DE MARICÁ. PROCESSO: 3201/2023
17/06/2026 CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO R$ 261.458,54 LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 282170
30/06/2026 LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS R$ 261.458,54 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 74/2023 - TERMO ADITIVO Nº 03 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA REGULARIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS PARA EVENTOS DE RESPONSABILIDADE LEGAL DA PREFEITURA DE MARICÁ. PROCESSO: 3201/2023 PROCESSO DE PAGAMENTO:8146/2023
30/06/2026 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS R$ 198,00 REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 198,00 DA NOTA 276930.
30/06/2026 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS R$ 15.172,24 REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 15.172,24 DA NOTA 276930.
02/07/2026 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO R$ 198,00 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 46613OP: 261665 - EMPENHO:1625/2026 CGM : 340120 - W M 01 GESTAO EMPRESARIAL LTDA NUMERO DO PROCESSO: 8146/2023 3 _ NF: 33 - OF 2849/26
02/07/2026 PAGAMENTO R$ 246.088,30 SEM HISTÓRICO
02/07/2026 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO R$ 15.172,24 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 46612OP: 261665 - EMPENHO:1625/2026 CGM : 340120 - W M 01 GESTAO EMPRESARIAL LTDA NUMERO DO PROCESSO: 8146/2023 _ NF: 33 - OF 2849/26
24/07/2026 CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO R$ 221.059,12 LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 286307
04/08/2026 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS R$ 14.482,64 REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 14.482,64 DA NOTA 280599.
04/08/2026 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS R$ 198,00 REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 198,00 DA NOTA 280599.
04/08/2026 LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS R$ 221.059,12 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 74/2023 - TERMO ADITIVO Nº 03 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA REGULARIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS PARA EVENTOS DE RESPONSABILIDADE LEGAL DA PREFEITURA DE MARICÁ. PROCESSO: 3201/2023 PROCESSO DE PAGAMENTO:8146/2023
06/08/2026 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO R$ 198,00 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETEN??ES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SER? AGENDADO NA OP AUXILIAR N? 47666OP: 265020 - EMPENHO:1625/2026 CGM : 340120 - W M 01 GESTAO EMPRESARIAL LTDA NUMERO DO PROCESSO: 8146/2023 _ NF: 45 - OF 3514/26
06/08/2026 PAGAMENTO R$ 206.378,48 SEM HISTÓRICO
06/08/2026 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO R$ 14.482,64 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETEN??ES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SER? AGENDADO NA OP AUXILIAR N? 47665OP: 265020 - EMPENHO:1625/2026 CGM : 340120 - W M 01 GESTAO EMPRESARIAL LTDA NUMERO DO PROCESSO: 8146/2023 _ NF: 45 - OF 3514/26
28/08/2026 CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO R$ 1.314,63 LAN?AMENTO EM LIQUIDA??O DA ORDEM DE COMPRA 289930