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Empenho

Dados do Empenho
Número: 532 - 2026
Emissão:
20/04/2026
Instituição: COMPANHIA DESENVOLVIMENTO MARICA
Tipo Compra:
NÃO APLICÁVEL
Empenhado: R$ 2.253,76
Anulado:
R$ 0,00
Liquidado: R$ 2.253,76
Pago:
R$ 2.253,76
Resumo: PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, ESTADIA E PASSAGENS AÉREAS PARA SERVIDORA MARIA CAROLINE DE SOUZA ALVES - MATRÍCULA: 1200525 LOTADA NA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO.
Dotação:
Tipo Código Descrição
Órgão 38 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S/A
Função 4 ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 68 OPERACIONALIZAÇÃO DA CODEMAR
Elemento 333901400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Projeto/Atividade 2223 MANUT OPER ATIVID ADM DA CODEMAR
Recurso 229 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Itens:
Descrição Quantidade Valor Und Valor Total
DIÁRIA 3.00 R$ 655,60 R$ 1.966,80
DIÁRIA 1.00 R$ 286,96 R$ 286,96
Movimentações:
Data Tipo Valor Histórico
20/04/2026 LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS R$ 2.253,76 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, ESTADIA E PASSAGENS AÉREAS PARA SERVIDORA MARIA CAROLINE DE SOUZA ALVES - MATRÍCULA: 1200525 LOTADA NA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO\NPERÍODO: 27/04/2026 A 30/04/2026
20/04/2026 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS R$ 2.253,76 LANÇAMENTO DO EMPENHO 137155/2026 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, ESTADIA E PASSAGENS AÉREAS PARA SERVIDORA MARIA CAROLINE DE SOUZA ALVES - MATRÍCULA: 1200525 LOTADA NA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO.
27/04/2026 SUPRIMENTO DE FUNDOS R$ 2.253,76 CONTROLE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
27/04/2026 PAGAMENTO R$ 2.253,76 SEM HISTÓRICO