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Empenho

Dados do Empenho
Número: 1918 - 2023
Emissão:
17/03/2023
Instituição: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
Tipo Compra:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Empenhado: R$ 2.917,75
Anulado:
R$ 2.917,75
Liquidado: R$ 0,00
Pago:
R$ 0,00
Resumo: CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, ESTADIA E PASSAGEM AÉREA PARA A CONTADORA, ANA BEATRIZ DOS SANTOS DESCHAMPS, MAT. 8.798, CONTADORA,QUE PARTICIPARÁ DA XXVI SEMANA CONTÁBIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS – SECOFEM 2023, A SER REALIZADA EM BRASÍLIA – DF, NO PERÍODO DE 20 A 24/03/2023.
Dotação:
Tipo Código Descrição
Órgão 2 GABINETE DO PREFEITO
Função 4 ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 1 PROGRAMA DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIV
Elemento 333901400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Projeto/Atividade 2001 MANUTENÇÃO E OPERAC. DAS ATIV. ADMINIST.
Recurso 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Itens:
Descrição Quantidade Valor Und Valor Total
DIÁRIA 5.00 R$ 583,55 R$ 2.917,75
Movimentações:
Data Tipo Valor Histórico
17/03/2023 EMPENHO R$ 2.917,75 LANÇAMENTO DO EMPENHO 91634/2023 CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, ESTADIA E PASSAGEM AÉREA PARA A CONTADORA, ANA BEATRIZ DOS SANTOS DESCHAMPS, MAT. 8.798, CONTADORA,QUE PARTICIPARÁ DA XXVI SEMANA CONTÁBIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS – SECOFEM 2023, A SER REALIZADA EM BRASÍLIA – DF, NO PERÍODO DE 20 A 24/03/2023.
20/03/2023 LIQUIDAÇÃO R$ 2.917,75 CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, ESTADIA E PASSAGEM AÉREA PARA A CONTADORA, ANA BEATRIZ DOS SANTOS DESCHAMPS, MAT. 8.798, CONTADORA,QUE PARTICIPARÁ DA XXVI SEMANA CONTÁBIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS – SECOFEM 2023, A SER REALIZADA EM BRASÍLIA – DF, NO PERÍODO DE 20 A 24/03/2023. PROCESSO DE PAGAMENTO:5087/2023
23/03/2023 PAGAMENTO R$ 2.917,75 SEM HISTÓRICO
14/04/2023 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO R$ 2.917,75 CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, ESTADIA E PASSAGEM AÉREA PARA A CONTADORA, ANA BEATRIZ DOS SANTOS DESCHAMPS, MAT. 8.798, CONTADORA,QUE PARTICIPARÁ DA XXVI SEMANA CONTÁBIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS – SECOFEM 2023, A SER REALIZADA EM BRASÍLIA – DF, NO PERÍODO DE 20 A 24/03/2023. FOI AUTORIZADO O ESTORNO CONFORME O DESPACHO ACOSTADO ÁS FLS:116.
14/04/2023 ESTORNO DE EMPENHO R$ 2.917,75 PARA ACERTO DO EVENTO. PROCESSO 5087/2023
14/04/2023 ESTORNO DE PAGAMENTO R$ 2.917,75 SOLICITADO PARA ACERTO DO ELEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO PROCESSO 5087/23