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Empenho

Dados do Empenho
Número: 109 - 2025
Emissão:
17/03/2025
Instituição: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Tipo Compra:
CHAMAMENTO PÚBLICO
Empenhado: R$ 2.367.172,91
Anulado:
R$ 0,00
Liquidado: R$ 2.367.172,91
Pago:
R$ 2.367.172,91
Resumo: PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA, SUPRESSÃO E REAJUSTE - CONTRATO DE GESTÃO Nº 025/20 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MARICÁ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E ORGANIZAÇÃO SOCIAL MAHATMA GANDHI, CNPJ: 47.078.019/0001-14\R\N- PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. MARÇO 2025 A FEVEREIRO 2026P.A: 4614/2019 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - ACORDO 4070
Dotação:
Tipo Código Descrição
Órgão 20 SECRETARIA DE SAÚDE
Função 10 SAÚDE
Subfunção 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa 16 GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX EM SAÚDE
Elemento 333508500000000 TRANSF POR MEIO DE CONTRATOS DE GESTÃO
Projeto/Atividade 2330 MANUT, OPERAC DA REDE DE URGÊNCIA E EME
Recurso 8158 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL
Itens:
Descrição Quantidade Valor Und Valor Total
CONTRATOS DE GESTÃO POR MEIO DE OS/OSC/OSCIP 1.00 R$ 2.367.172,91 R$ 2.367.172,91
Movimentações:
Data Tipo Valor Histórico
17/03/2025 EMPENHO R$ 2.367.172,91 LANÇAMENTO DO EMPENHO 121207/2025 PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA, SUPRESSÃO E REAJUSTE - CONTRATO DE GESTÃO Nº 025/20 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MARICÁ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E ORGANIZAÇÃO SOCIAL MAHATMA GANDHI, CNPJ: 47.078.019/0001-14\R\N- PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. MARÇO 2025 A FEVEREIRO 2026P.A: 4614/2019 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - ACORDO 4070
19/03/2025 LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS R$ 2.367.172,91 PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA, SUPRESSÃO E REAJUSTE - CONTRATO DE GESTÃO Nº 025/20 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MARICÁ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E ORGANIZAÇÃO SOCIAL MAHATMA GANDHI, CNPJ: 47.078.019/0001-14- PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. MARÇO 2025 A FEVEREIRO 2026P.A: 4614/2019 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - ACORDO 4070. REFERENTE AO PROCESSO 6698/2020, PERÍODO MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2025
19/03/2025 CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO R$ 2.367.172,91 LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 236990
20/03/2025 PAGAMENTO R$ 144.277,40 SEM HISTÓRICO
20/03/2025 PAGAMENTO R$ 27.960,49 SEM HISTÓRICO
20/03/2025 PAGAMENTO R$ 2.194.935,02 SEM HISTÓRICO
31/12/2025 ENCERRAMENTO DE CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA R$ 2.367.172,91 LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. MOVIMENTO REFERENTE AJUSTE EM DECORRÊNCIA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO, EXECUTADO EM 25/03/2026.