Carregando...

Empenho

Dados do Empenho
Número: 51 - 2026
Emissão:
05/01/2026
Instituição: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
Tipo Compra:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Empenhado: R$ 85.683,82
Anulado:
R$ 0,00
Liquidado: R$ 85.683,82
Pago:
R$ 85.683,82
Resumo: DESPESA CONTINUADA PARA O EXERCÍCIO DE 2026 REFERENTE AO CONTRATO Nº135/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE A SEDE. PROCESSO: 8299/2018.
Dotação:
Tipo Código Descrição
Órgão 32 SECRETARIA DE URBANISMO E PLANEJAMENTO TERRITORIAL
Função 4 ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 1 PROGRAMA DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIV
Elemento 333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA
Projeto/Atividade 2001 MANUTENÇÃO E OPERAC. DAS ATIV. ADMINIST.
Recurso 206 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
Itens:
Descrição Quantidade Valor Und Valor Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA 1.00 R$ 85.683,82 R$ 85.683,82
Movimentações:
Data Tipo Valor Histórico
05/01/2026 EMPENHO R$ 85.683,82 LANÇAMENTO DO EMPENHO 131967/2026 DESPESA CONTINUADA PARA O EXERCÍCIO DE 2026 REFERENTE AO CONTRATO Nº135/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE A SEDE. PROCESSO: 8299/2018.
28/01/2026 CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO R$ 10.632,30 LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 268452
02/02/2026 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS R$ 4.251,06 REFERENTE A IRRF PF SEM VINC EMPREGATÍCIO NO VALOR 4.251,06 DA NOTA 261668.
02/02/2026 LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS R$ 10.632,30 DESPESA CONTINUADA PARA O EXERCÍCIO DE 2026 REFERENTE AO CONTRATO Nº135/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE A SEDE. PROCESSO: 8299/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO:7680/2022 PERÍODO DE:18/12/25 A 17/01/26
05/02/2026 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO R$ 4.251,06 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 42464OP: 247494 - EMPENHO:51/2026 CGM : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS NUMERO DO PROCESSO: 7680/2022 - OF 0403/26
05/02/2026 PAGAMENTO R$ 6.381,24 SEM HISTÓRICO
24/02/2026 CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO R$ 18.762,88 LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 270609
05/03/2026 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS R$ 4.251,06 REFERENTE A IRRF PF SEM VINC EMPREGATÍCIO NO VALOR 4.251,06 DA NOTA 263874.
05/03/2026 LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS R$ 18.762,88 DESPESA CONTINUADA PARA O EXERCÍCIO DE 2026 REFERENTE AO CONTRATO Nº135/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE A SEDE. PROCESSO: 8299/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO:7680/2022 PERÍODO DE:18/01/26 A 17/02/26
09/03/2026 PAGAMENTO R$ 14.511,82 SEM HISTÓRICO
09/03/2026 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO R$ 4.251,06 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 43184OP: 250718 - EMPENHO:51/2026 CGM : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS NUMERO DO PROCESSO: 7680/2022 - OF 0970/26
19/03/2026 CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO R$ 18.762,88 LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 273792
01/04/2026 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS R$ 4.251,06 REFERENTE A IRRF PF SEM VINC EMPREGATÍCIO NO VALOR 4.251,06 DA NOTA 267582.
01/04/2026 LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS R$ 18.762,88 DESPESA CONTINUADA PARA O EXERCÍCIO DE 2026 REFERENTE AO CONTRATO Nº135/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE A SEDE. PROCESSO: 8299/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO 7680/2022 REFERENTE AO PERÍODO DE 18/02 A 17/03
07/04/2026 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO R$ 4.251,06 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 44132OP: 254031 - EMPENHO:51/2026 CGM : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS NUMERO DO PROCESSO: 7680/2022. OF 1511/2026
07/04/2026 PAGAMENTO R$ 14.511,82 SEM HISTÓRICO
27/04/2026 CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO R$ 18.762,88 LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 277678
04/05/2026 ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS R$ 4.251,06 REFERENTE A IRRF PF SEM VINC EMPREGATÍCIO NO VALOR 4.251,06 DA NOTA 271481.
04/05/2026 LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS R$ 18.762,88 DESPESA CONTINUADA PARA O EXERCÍCIO DE 2026 REFERENTE AO CONTRATO Nº135/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE A SEDE. PROCESSO: 8299/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO 7680/2022 REFERENTE AO PERÍODO DE 18/03 A 17/04
04/05/2026 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS R$ 4.084,08 REFERENTE A IRRF PF SEM VINC EMPREGATÍCIO NO VALOR 4.084,08 DA NOTA 271481.
04/05/2026 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS R$ 4.251,06 REFERENTE A IRRF PF SEM VINC EMPREGATÍCIO NO VALOR 4.251,06 DA NOTA 271481.
07/05/2026 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO R$ 4.084,08 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 44919OP: 256263 - EMPENHO:51/2026 CGM : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS NUMERO DO PROCESSO: 7680/2022 - OF 18882/26
07/05/2026 PAGAMENTO R$ 14.678,80 SEM HISTÓRICO
27/05/2026 CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO R$ 18.762,88 LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 280797
29/05/2026 LANÇAMENTO GENÉRICO R$ 4.251,06 RECLASSIFICAçãO DO LANçAMENTO 2758192 DEVIDO A INCONSISTêNCIA NO DOCUMENTO 6003 - ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS.
08/06/2026 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS R$ 4.084,08 REFERENTE A IRRF PF SEM VINC EMPREGATÍCIO NO VALOR 4.084,08 DA NOTA 275142.
08/06/2026 LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS R$ 18.762,88 DESPESA CONTINUADA PARA O EXERCÍCIO DE 2026 REFERENTE AO CONTRATO Nº135/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE A SEDE. PROCESSO: 8299/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO:7680/2022 PERÍODO DE:18/04/26 A 17/05/26
11/06/2026 PAGAMENTO R$ 14.678,80 SEM HISTÓRICO
11/06/2026 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO R$ 4.084,08 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 45939OP: 259564 - EMPENHO:51/2026 CGM : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS NUMERO DO PROCESSO: 7680/2022 - OF 2539/26