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Empenho

Dados do Empenho
Número: 3086 - 2026
Emissão:
19/06/2026
Instituição: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
Tipo Compra:
ATO DE ADESAO A REGISTRO DE PREÇO
Empenhado: R$ 27.832.352,23
Anulado:
R$ 0,00
Liquidado: R$ 1.002.637,07
Pago:
R$ 1.002.637,07
Resumo: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2025 – CONSÓRCIO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO – CONSANE, SERVIÇOS DE LUZ SOLAR PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO: 7071/2026.
Dotação:
Tipo Código Descrição
Órgão 76 SECRETARIA DE HABITAÇÃO
Função 16 HABITAÇÃO
Subfunção 482 HABITAÇÃO URBANA
Programa 94 MORADIA LEGAL E ENDEREÇO CERTO
Elemento 333903200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Projeto/Atividade 1257 MELHORIAS HABITACIONAIS
Recurso 8101 TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A COM
Itens:
Descrição Quantidade Valor Und Valor Total
SERVIÇO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 1.00 R$ 27.832.352,23 R$ 27.832.352,23
Movimentações:
Data Tipo Valor Histórico
19/06/2026 EMPENHO R$ 27.832.352,23 LANÇAMENTO DO EMPENHO 138916/2026 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2025 – CONSÓRCIO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO – CONSANE, SERVIÇOS DE LUZ SOLAR PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO: 7071/2026.
23/07/2026 CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO R$ 2.783.235,22 LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 286082
27/07/2026 CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO R$ 2.783.235,22 LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 286554
27/07/2026 ESTORNO DE CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO R$ 2.783.235,22 LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 286082
03/08/2026 CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO R$ 1.002.637,07 LAN?AMENTO EM LIQUIDA??O DA ORDEM DE COMPRA 287493
28/08/2026 LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS R$ 1.002.637,07 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2025 – CONSÓRCIO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO – CONSANE, SERVIÇOS DE LUZ SOLAR PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO: 7071/2026. PROCESSO DE PAGAMENTO:13198/2026
28/08/2026 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS R$ 48.126,58 REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 48.126,58 DA NOTA 281829.
31/08/2026 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO R$ 48.126,58 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETEN??ES GERADAS PARA O RECURSO 8101, CUJO PAGAMENTO SER? AGENDADO NA OP AUXILIAR N? 48461OP: 267901 - EMPENHO:3086/2026 CGM : 407083 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S A NUMERO DO PROCESSO: 13198/2026. OF 3954/2026
31/08/2026 PAGAMENTO R$ 954.510,49 SEM HISTÓRICO
04/09/2026 CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO R$ 7.018.459,49 LAN?AMENTO EM LIQUIDA??O DA ORDEM DE COMPRA 291223