Empenho
Número:
2546 - 2026
Emissão:
30/04/2026
Instituição:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
Tipo Compra:
LICITACAO INEXIGIVEL
Empenhado:
R$ 25.740,00
Anulado:
R$ 0,00
Liquidado:
R$ 25.740,00
Pago:
R$ 25.740,00
Resumo:
INSCRIÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO "FINANÇAS PÚBLICAS E ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO" PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS.PROCESSO: 4876/2026.
Dotação:
| Tipo | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 47 | ASSESSORIA DE CONFORMIDADE PROCESSUAL |
| Função | 4 | ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa | 1 | PROGRAMA DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIV |
| Elemento | 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ |
| Projeto/Atividade | 2001 | MANUTENÇÃO E OPERAC. DAS ATIV. ADMINIST. |
| Recurso | 206 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS |
Itens:
| Descrição | Quantidade | Valor Und | Valor Total |
|---|---|---|---|
| INSCRIÇÃO | 6.00 | R$ 4.290,00 | R$ 25.740,00 |
Movimentações:
| Data | Tipo | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | EMPENHO | R$ 25.740,00 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 137617/2026 INSCRIÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO "FINANÇAS PÚBLICAS E ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO" PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS.PROCESSO: 4876/2026. |
| 08/06/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 25.740,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 281763 |
| 16/06/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 25.740,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 282600 |
| 16/06/2026 | ESTORNO DE CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 25.740,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 281763 |
| 26/06/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.235,52 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 1.235,52 DA NOTA 276906. |
| 26/06/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 25.740,00 | INSCRIÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO ''FINANÇAS PÚBLICAS E ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO'' PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS.PROCESSO: 4876/2026. PROCESSO DE PAGAMENTO:10058/2026 |
| 02/07/2026 | PAGAMENTO | R$ 24.504,48 | SEM HISTÓRICO |
| 02/07/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 1.235,52 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 46603OP: 261521 - EMPENHO:2546/2026 CGM : 403723 - CONTAGOV LTDA NUMERO DO PROCESSO: 10058/2026 _ NF: 127 - OF 2832/26. |